4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
9
Data de Lançamento: 19/03/2015 |
578,76
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015
578,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
578,76
1,0000
576,51
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
83/000-2015
576,51
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
576,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015
1.300,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.300,00
1,0000
3,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3,70
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015
3,70
1 - DIFERENÇA REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 - R$ 2.142,00 (REF. EMPENHO |
6479/2014). |
3,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
956,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/004-2015
956,83
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
956,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
474,52
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/003-2015
474,52
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
TRÂNSITO |
474,52
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/008-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
SV
0,1600
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
-3.512,49
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/000-2015 - 01
-3.512,49
1 - Anulação da Nota nº 346/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE CREDOR NO EMPENHO
-3.512,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.444,29
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/003-2015
2.444,29
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
2.444,29
1,0000
264,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
264,47
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/007-2015
264,47
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
264,47
1,0000
6.068,05
Outros/Não Aplicável
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
6.068,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
457/000-2015
6.068,05
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
6.068,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
259,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/006-2015
259,17
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
259,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.444,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/007-2015
2.444,29
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
2.444,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/008-2015
138,70
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
138,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.339,99
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/003-2015
1.339,99
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.339,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
292,94
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/003-2015
292,94
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
292,94
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
9
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
246,78
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/006-2015
246,78
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
246,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
623,62
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/004-2015
623,62
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
623,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.849,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/006-2015
2.849,50
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
2.849,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.213,13
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/007-2015
1.213,13
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
1.213,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
220,46
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/007-2015
220,46
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
220,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.619,91
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/003-2015
1.619,91
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.619,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
241,38
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/010-2015
241,38
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
241,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.274,81
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/001-2015
5.274,81
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
5.274,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.956,17
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/002-2015
2.956,17
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.956,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
680,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/002-2015
680,35
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
680,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.985,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/002-2015
14.985,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14.985,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.078,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/002-2015
1.078,85
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
1.078,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.145,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1022/001-2015
1.145,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA |
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.145,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
42,98
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/002-2015
42,98
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
42,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
733,24
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/002-2015
733,24
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
733,24
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
9
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.419,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/002-2015
2.419,87
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.419,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
852,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/001-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
852,59
%
21,8600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
73,65
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/002-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
73,65
%
3,6800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
109,24
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
109,24
%
8,7400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
234,23
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/002-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
234,23
%
58,5600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.099,22
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/003-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.099,22
%
17,4900
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
494,93
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/003-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
494,93
%
69,7100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.226,98
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/004-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.226,98
%
55,7700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
32,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/003-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
32,65
%
2,6100
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435,00
4
1615/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
120,00
UN
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. |
120,00
UN
2,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
655
1618/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
660,00
652
1670/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
480,00
UN
8,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
9
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
130,00
636
1671/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
140,00
648
1688/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00
UN
1,0000
140,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
103
1695/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
1716/000-2015 - 01
-1.595,00
1 - Anulação da Nota nº 1716/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO DEVE SER GLOBAL
-1.595,00
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/002-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-147,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2335/000-2015 - 01
-147,00
1 - Anulação da Nota nº 2335/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM CREDOR ERRADO
-147,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
231
2480/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
AGRÁRIO |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.120,00
477
2484/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
980,00
UN
7,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
140,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
1.980,30
275
2501/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
9
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.980,30
UN
161,0000
12,30
262,50
1203/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2570/000-2015
3,75
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES |
SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO |
SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
262,50
SV
70,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/001-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
75,32
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/002-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
75,32
SV
0,0300
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/003-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/004-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/005-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/006-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
77,39
1243/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
2618/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. DE ALMEIDA, JALILA MOSTAFÁ, |
MICHELE COSTA AMARAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO |
PAULO/SP - DIA 10/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:40h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
365,36
1245/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
2619/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REALIZAR |
INSCRIÇÃO DA UNIDADE CEREST NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM |
SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 24/02/2015 ÀS 05:00h E RETORNO DIA 25/02/2015 ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - |
CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
537,00
662
2730/001-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS |
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA |
537,00
UN
75,0000
7,16
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/001-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
9
49,39
1449/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
2772/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR PARENTES DE ACOLHIDOS NAS |
INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 01/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS |
16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
196,32
1450/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
0,00
632
2773/000-2015
196,32
1 - PERNOITE - VIAGEM PAR SÃO PAULO - PARTICIPAR DO ENCONTRÃO PROGRAMA TIME DO EMPREGO |
2015 - SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
140,52
1447/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
295.265.288-08
0,00
1
2774/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO |
PREFEITO - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS |
10:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
1.685,10
411
2776/001-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.685,10
UN
137,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.056,40
431
2906/001-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.056,40
UN
283,0000
10,80
1.430,00
1202/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2987/000-2015
35,75
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - RESERVA 56 (FICHA 652) - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.430,00
SV
40,0000
0,00
1707/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
3039/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR CINIRA, SIMONE E LUIZA A UMA PALESTRA DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DIA |
02/03/2015 - SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:00h - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2131/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
2.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
401
3279/000-2015
450,00
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA OS VEÍCULOS S10 CMW 1240, DBA 9459, KANGOO DBA |
9479, DBA 9482, DUCATO 9415 E DOBLO DJP 4300 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
2.700,00
SV
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
192,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
3280/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO DE |
POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
192,50
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
195,38
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
3281/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
164,50
UN
50,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM |
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
30,88
UN
4,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
285,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
51
3282/000-2015
285,00
1 - CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PAPEL . Confeccionada em MDF na cor branca revestida as duas faces, |
dobradiças de aço cromado e puxador de alumínio polido, lâmpada incandescente de 60w, fio e plug - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
285,00
SV
1,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.190,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015
21,90
1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO |
DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.190,00
UN
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
9
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
420,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
3284/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
170,00
HR
3,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
BLOCO B - VALOR COM DESCONTO R$ 420,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
316,54
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
3285/000-2015
43,12
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
86,24
UN
2,0000
83,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
83,30
UN
1,0000
73,50
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
UN
1,0000
53,90
4 - COIFA HOMOCINETICA. LE
53,90
UN
1,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B - |
VALOR COM DESCONTO DE R$ 316,54 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3286/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO CABEÇOTE
600,00
HR
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
HR
7,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
952,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3287/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E MONTAGEM DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
952,50
HR
12,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
82,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3288/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MIOLO DE CHAVE - FORD F 12000 L - PLACA 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
70,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3289/000-2015
5,88
1 - CONDUITE
5,88
PÇ
1,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA
5,88
PÇ
3,0000
58,80
3 - CORREIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
176,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3290/000-2015
29,46
1 - LENTE. DA LANTERNA TRASEIRA
58,92
PÇ
2,0000
58,92
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA - GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,84
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
82,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3291/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LENTE E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
82,50
HR
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3292/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
217,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3293/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO - PARA USO DO GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
HR
0,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
195,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3294/000-2015
75,00
1 - MONTAGEM. DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - VOLKS PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.185,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3295/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
9
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA LAMINA PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DA |
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BARRA DE TRAÇÃO DA LAMINA PARA SOLDAR ESFERA NO |
SUPORTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.185,70
HR
19,8700
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.484,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3296/000-2015
83,30
1 - GRAMPOS. DE MOLA COMPLETO
83,30
PÇ
1,0000
93,10
2 - DESLIZANTE. MOLA
186,20
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
392,00
4 - SEGUNDA. MOLA DE FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO
392,00
UN
1,0000
441,00
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE
441,00
PÇ
1,0000
313,60
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.607,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3297/000-2015
274,40
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
274,40
UN
1,0000
225,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
370,44
3 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
370,44
PÇ
1,0000
9,80
4 - SELO DO MOTOR
39,20
UN
4,0000
460,60
5 - MOTOR. DA VENTOINHA
460,60
PÇ
1,0000
414,54
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
414,54
PÇ
1,0000
823,20
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
823,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
99,65
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3298/000-2015
16,61
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,65
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
5.173,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3299/000-2015
78,16
1 - ROLAMENTO. GAIOLA 4º
78,16
UNI
1,0000
928,15
2 - CONTRA EIXO
928,15
UN
1,0000
156,32
3 - CHAVETA CONTRA EIXO
312,64
UN
2,0000
39,08
4 - ROLAMENTO. AXIAL
39,08
UN
1,0000
498,27
5 - ENGRENAGEM. RE FIXA
498,27
UN
1,0000
117,24
6 - ROLETE EIXO PILOTO
117,24
UN
1,0000
83,04
7 - PISTA ROLAMENTO. AXIAL
83,04
UN
1,0000
1.270,10
8 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
1.270,10
PÇ
1,0000
127,01
9 - TAMPA. TRASEIRA
127,01
UN
1,0000
859,76
10 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
859,76
PÇ
1,0000
48,85
11 - RETENTOR. FLANGE
48,85
UN
1,0000
63,50
12 - RETENTOR DA MORINGA
63,50
UN
1,0000
34,20
13 - JUNTA DO CAMBIO
34,20
UN
1,0000
39,08
14 - COLA SILICONE
39,08
UN
1,0000
161,20
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO EIXO PILOTO
161,20
UN
1,0000
166,09
16 - ROLAMENTO TRASEIRO. CONJUNTO DE CIMA
166,09
UN
1,0000
175,86
17 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO CONJUNTO DE BAIXO
175,86
UNI
1,0000
170,97
18 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO CONJUNTO DE BAIXO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,97
UNI
1,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.220,36
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3300/000-2015
10,99
1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA
1.516,62
CX
138,0000
5,89
2 - PIRULITO. - FLORESTAL
82,46
PCT
14,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
9
7,50
3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL
15,00
PCT
2,0000
14,22
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK
199,08
PCT
14,0000
3,98
5 - WAFER. - BIS
159,20
CX
40,0000
6,20
6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
248,00
CX
40,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
725,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3301/000-2015
13,19
1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO |
DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
725,45
PCT
55,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.885,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/000-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
1.885,00
UN
29,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
1.140,00
UN
19,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
455,00
UN
7,0000
0,00
12708/2014
Pregão Presencial
CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
LTDA. - EP |
0,00
0,00
RP
J
00.573.590/0001-41
0,00
5001
15292/000-2014
3.624,00
1 - Restos a pagar do empenho 15292/0-2014
3.624,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Março de 2015.
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